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其他公告
共青团郧西县2015年度部门决算公开说明
本文被阅读 527 次 来源: 郧西团县委  时间:2016-12-16
 
 

一、部门概况

    主要职责

    (一)贯彻执行党的路线、方针和政策,组织团员、青少年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想以及科学发展观重要理论,进行爱国主义、集体主义、社会主义以及共产主义理想信念教育,帮助团员青年学习现代化科学文化知识,向党组织推荐优秀团员入党,为党和政府推荐各类优秀青年人才。

   (二)贯彻执行县委和上级团委的工作部署,制定并推动实施我县共青团发展战略、长远发展规划和改革的总体规划及配套措施,负责指导和督促全县各基层团组织的工作。

   (三)组织团员、青少年开展有益身心健康的文化娱乐和服务于社会的志愿者活动,指导和帮助各级团组织建立青少年活动阵地和青少年服务机构,发挥青少年在经济建设中的生力军和突击队作用,满足青少年成长成才的需要。

   (四)了解团员、青少年的思想动态,关心他们的学习、工作和生活,向党和政府反映团员青少年的意见和要求,协同有关部门宣传青年工作法律法规,组织团员青少年开展社会监督,自觉抵制不良倾向,同各种危害青少年的现象作斗争,维护青少年的合法权益。

   (五)协助党委部门选拔、教育、管理、考核、培训共青团的干部,宣传、表彰、推荐优秀青年干部,健全团的组织、生活、开展批评和自我批评,监督团员切实履行义务,做好经常性发展团员工作,收缴团费,办理超龄团员的离团手续。

   (六)开展青年岗位能手、青年文明号评选活动,着力提高各行业青年生产技能,开展农村青年就业创业培训,带领农村青年创业致富,推动农业科技进步。

   (七)募集青少年事业发展经费,负责承担实施全县“希望工程”的有关工作。

   (八)加强机关建设,提高机关管理的科学化、规范化、制度化和信息化水平,密切与其他市县青年的联系和合作,发展与兄弟县(市)青年的友好关系。

   (九)完成县委及上级交办的其他任务。

    部门预算单位构成

共青团郧西县委属于郧西县行政单位,内设办公室(组织部、工农青年部)、宣传部(学少部、希望工程办)等2个内设机构。2015年决算,实有在编干部2人。另有“三支一扶”大学生两名,“西部志愿服务计划”志愿者1名。

二、单位财务状况

1、收入支出情况

   (1) 2015年一般公共预算财政拨款57.69万元,其他收入。本年收入合计57.69万元。

   (2)本年度支出57.69万元。一般公共预算财政拨款支出56.85万元(其中:工资福利-基本工资8.64万元,津补贴1.57万元,奖金0.34万元;对个人家庭的补助1.08万元,医疗费0.45万元,住房公积金0.39万元,提租补贴0.24万元;商品和服务14.06万元。

    ⑶“三公”经费支出0.39万元.其中:公务接待费0.06万元,主要用于接待省、市及其它县市区各级各部门单位来我单位调研、检查等工作。公务用车运行费支出0.33万元

三、单位财务工作下一步工作的打算

    本单位将坚持实行政务公开,工作透明,坚持民主理财,财务管理公开透明,严格执行中央八项规定和省市有关规定,严格控制不必要的支出,尽量降低行政运行成本。主动接受各方监督,控制“三公”经费支出、开源节流,确保每一笔钱用到实处,认真算好帐、理好财、用活钱,促进各项工作顺利有效的进行。







收入支出决算总表





公开01表
部门:团县委



单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次
1栏    次
2
一、财政拨款收入157.69 一、一般公共服务支出1456.85 
其中:政府性基金预算财政拨款20.00 二、外交支出150.00 
二、上级补助收入30.00 三、国防支出160.00 
三、事业收入40.00 四、公共安全支出170.00 
四、经营收入50.00 五、教育支出180.00 
五、附属单位上缴收入60.00 六、科学技术支出190.00 
六、其他收入70.00 七、医疗卫生与计划生育支出200.45 

8

21
本年收入合计957.69 本年支出合计2257.69 
         用事业基金弥补收支差额100.00                 结余分配230.00 
         年初结转和结余110.00                 年末结转和结余240.00 

12

250.00 
合计1357.69 合计2657.69 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况




收入决算表









公开02表
部门:团县委





单位:万元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计57.69 57.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
201一般公共服务支出56.85 56.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
20129群众团体事务56.85 56.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2012901行政运行24.85 24.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2012999 其他群众团体事务支出32.00 32.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
210医疗卫生与计划生育支出0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
21005医疗保障0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2100501 行政单位医疗0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
221住房保障支出0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
22102住房改革支出0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2210201住房公积金0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 










注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表








公开03表
部门:团县委




单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计57.69 25.69 32.00 0.00 0.00 0.00 
201一般公共服务支出56.85 24.85 32.00 0.00 0.00 0.00 
20129群众团体事务56.85 24.85 32.00 0.00 0.00 0.00 
2012901行政运行24.85 24.85 0.00 0.00 0.00 0.00 
2012999 其他群众团体事务支出32.00 0.00 32.00 0.00 0.00 0.00 
210医疗卫生与计划生育支出0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 
21005医疗保障0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 
2100501 行政单位医疗0.45 0.45 0.00 0.00 0.00 0.00 
221住房保障支出0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 
22102住房改革支出0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 
2210201住房公积金0.39 0.39 0.00 0.00 0.00 0.00 









注:本表反映部门本年度各项支出情况。








财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:团县委





单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款157.69 一、一般公共服务支出1556.85 56.85 0.00 
二、政府性基金预算财政拨款20.00 二、外交支出160.00 0.00 0.00 

3
三、国防支出170.00 0.00 0.00 

4
四、公共安全支出180.00 0.00 0.00 

5
五、教育支出190.00 0.00 0.00 

6
六、科学技术支出200.00 0.00 0.00 

7
七、医疗卫生与计划生育支出210.45 0.45 0.00 

8
八、住房保障支出220.39 0.39 0.00 
本年收入合计957.69 本年支出合计2357.69 57.69 0.00 
年初财政拨款结转和结余100.00 年末财政拨款结转和结余24000.00 
      一般公共预算财政拨款110.00 
25


        政府性基金预算财政拨款120.00 
26



13

27


合计1457.69 合计2857.6957.690.00 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况
一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05
部门:团县委

单位:万元
项    本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计57.69 25.69 32.00 
201一般公共服务支出56.85 24.85 32.00 
20129群众团体事务56.85 24.85 32.00 
2012901行政运行24.85 24.85 0.00 
2012999其他群众团体事务支出32.00 0.00 32.00 
210医疗卫生与计划生育支出0.45 0.45 0.00 
21005医疗保障0.45 0.45 0.00 
2100501行政单位医疗0.45 0.45 0.00 
221住房保障支出0.39 0.39 0.00 
22102住房改革支出0.39 0.39 0.00 
2210201住房公积金0.39 0.39 0.00 





注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表





公开06
部门:团县委

单位:万元
项    本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计25.7011.6314.07
301工资福利支出10.5510.550
30101  基本工资8.648.640
30102  津贴补贴1.571.570
30103  奖金0.340.340
302商品和服务支出14.07014.07
30201  办公费3.5803.58
30203  咨询费0.500.5
30204  手续费0.1800.18
30207  邮电费0.700.7
30209  物业管理费0.600.6
30211  差旅费1.6501.65
30213  维修(护)费0.2900.29
30215  会议费1.1301.13
30216  培训费0.9300.93
30217  公务接待费0.0600.06
30229  福利费0.200.2
30231  公务用车运行维护费0.3300.33
30239  其他交通费用0.0800.08
30299  其他商品和服务支出3.8403.84
303对个人和家庭的补助1.081.080
30307  医疗费0.450.450
30311  住房公积金0.390.390
30312提租补贴0.240.240
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表





公开07
部门:团县委



单位:万元
2015年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
123456
0.390.000.330.000.330.06
注:2015年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 
 

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